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瑞豐高材: 中信證券股份有限公司關于公司2022年持續督導定期現場檢查報告

時間:2023-01-04 20:57:16    來源:證券之星    

                中信證券股份有限公司


(資料圖片)

         關于山東瑞豐高分子材料股份有限公司

保薦人名稱:中信證券股份有限公司              被保薦公司簡稱:瑞豐高材

保薦代表人姓名:秦鐳                    聯系電話:0755-23835201

保薦代表人姓名:胡濱                    聯系電話:0755-23835201

現場檢查人員姓名:胡濱

現場檢查對應期間:2022 年度

現場檢查時間:2022 年 12 月 27 日

一、現場檢查事項                                 現場檢查意見

(一)公司治理                                  是    否    不適用

現場檢查手段:(1)取得公司現行治理規則和內控制度等規則,核查公司章程、

股東大會、董事會、監事會議事規則等公司基本制度,查閱了股東大會、董事會

及監事會決議及記錄;向公司相關部門人員了解公司基本制度的執行情況,了解

公司董事、監事和高級管理人員履行職務勤勉盡責情況及變動情況,了解控股股

東持有公司股份的變化情況及控股股東遵守相關法律法規情況;

(2)取得公司組織結構圖、定期報告及相關制度文件;了解公司與關聯企業在

人員、資產、財務、機構、業務等方面是否存在影響獨立性的情形;了解公司治

理的基本業務情況,核查是否存在同業競爭和顯失公平的關聯交易等違規情況。

                                         是

內容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整

                                         是

規范性文件和本所相關業務規則履行職責

息披露義務

                                  不適用

相應程序和信息披露義務

(二)內部控制

現場檢查手段:查閱了公司的內控制度、內部審計制度、內部審計稽核部門設置

情況、檢查了公司內控制度以及內部審計制度的執行情況。

                              是

部門(如適用)

                                  不適用

內部審計部門(如適用)

                              是

用)

                              是

計部門提交的工作計劃和報告等(如適用)

                              是

計工作進度、質量及發現的重大問題等(如適用)

內部審計工作計劃的執行情況以及內部審計工作中發現 是

的問題等(如適用)

                              是

用情況進行一次審計(如適用)

                              是

審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃(如適用)

                              是

審計委員會提交年度內部審計工作報告(如適用)

                              是

部控制評價報告(如適用)

                             是

建立了完備、合規的內控制度

(三)信息披露

現場檢查手段:查閱公司與信息披露相關的管理制度、信息披露支持性文件及公

司公告。

                             是

                             是

信息披露管理制度的相關規定

                             是

(四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執行情

現場檢查手段:查閱公司章程以及關聯交易、對外擔保管理等相關制度文件;查

閱董事會、監事會、獨立董事等相關決策文件及信息披露文件,與公司有關人員

進行訪談。

                             是

或者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度

                             是

間接占用上市公司資金或者其他資源的情形

                             是

露義務

                                 不適用

義務

                                 不適用

債務等情形

                                 不適用

應的審批程序和披露義務

(五)募集資金使用

現場檢查手段:查閱募集資金使用相關決議文件、月度銀行對賬單等;查閱與募

集資金使用有關的公告,與公司有關人員進行訪談。

                             是

等情形

                             是

時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形

變更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動

                             是

資金或者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進行

風險投資

                             是

效益是否與招股說明書等相符

(六)業績情況

現場檢查手段:與公司有關人員進行訪談;查閱、復核公司在深交所指定信息披

露網站上公告的內容;了解公司所在行業情況,核查公司業績與行業情況是否匹

配。

(七)公司及股東承諾履行情況

現場檢查手段:查閱了公司的定期報告;取得公司及股東、董事、監事、高級管

理人員所做出的承諾文件,核對履行承諾條款對應的相關材料,了解承諾履行情

況及相關信息披露情況。

(八)其他重要事項

現場檢查手段:與公司有關人員進行訪談;查閱分紅相關制度、三會文件、公司

對外投資決策制度及內部履行的審批文件等,了解行業經營環境變化及公司經營

情況。

                            是

化或者風險

                                不適用

按相關要求予以整改

二、現場檢查發現的問題及說明

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標簽: 現場檢查 中信證券股份有限公司 瑞豐高材

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