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華鼎股份: 義烏華鼎錦綸股份有限公司關于續聘2023年審計機構的公告

時間:2023-08-29 17:22:10    來源:證券之星    

證券代碼:601113         證券簡稱:華鼎股份        公告編號:2023-063

               義烏華鼎錦綸股份有限公司

              關于續聘 2023 年審計機構的公告


(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

   ●擬續聘的會計師事務所名稱:北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)

   ●本事項尚需提交公司股東大會審議。

   一、擬聘任會計師事務所的基本情況

   (一)機構信息

   北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“北京興華”)成立于

普通合伙會計師事務所轉制的相關工作。總部設在北京,注冊地址為北京市西城

區裕民路 18 號 2206 室。

   經財政部門批準,北京興華相繼在貴州、湖北、西安、廣東、深圳、四川、

湖南、山東、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、遼寧、杭州、天津、江西、

河南、蘇州、寧夏、大連、吉林、重慶、江蘇、內蒙古、青島、青海、雄安、海

南等地設立了 30 家分所,長期從事證券服務業務。北京興華于 1995 年取得中國

證監會、財政部頒發的從事證券相關業務資格,擁有證券期貨審計資質、金融業

務審計資質、軍工涉密業務咨詢等各類資質。

   義烏華鼎錦綸股份有限公司(以下簡稱“公司”)審計業務自 2018 年度起

主要由北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)杭州分所(以下簡稱“北京興華

杭州分所”)承辦。北京興華杭州分所于 2013 年 10 月成立。2014 年 9 月北京

興華會計師事務所有限公司杭州分公司獲準轉制為北京興華會計師事務所(特殊

普通合伙)杭州分所。北京興華杭州分所注冊地址為杭州市拱墅區舟山東路 198

號宸創大廈 14 樓,獲得財政部批準并取得會計師事務所分所執業證書。北京興

華杭州分所從事過證券服務業務。

  北京興華首席合伙人為張恩軍先生,現擁有員工 2000 余名。其中:合伙人

  北京興華最近一年經審計的業務收入總額 82,051.76 萬元,其中審計業務收

入 59,243.51 萬元,證券業務收入 4,466.89 萬元。2022 年上市公司審計客戶數

量 22 家,審計收費總額 1,776 萬元。主要涉及的行業包括軟件和信息技術服務

業、專用設備制造業、專業技術服務業、電氣機械和器材制造業、商務服務業、

儀器儀表制造業、醫藥制造業、批發業、專用設備制造業等。北京興華具有公司

所在行業審計的業務經驗。

  北京興華已足額購買職業保險,每次事故責任限額 1 億元,累計賠償限額 2

億元,能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。因涉及欣泰電氣民事訴訟,一

審判決北京興華賠償 808 萬元,北京興華投保的職業保險足以覆蓋賠償金額。

  北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)及其從業人員不存在違反《中國注

冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

  最近三年,北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)受(收)到行政處罰 3

次、行政監管措施 3 次,未受(收)到刑事處罰和行業自律處分。9 名從業人員

近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 3 次、監督管理措施 2 次和自律

監管措施 0 次。

  (二)項目成員信息

  擬簽字注冊會計師為鄭玉梅女士(項目合伙人)和詹文豪先生,時彥祿先生

為項目質量復核合伙人。上述人員從業經歷如下:

  鄭玉梅女士:本所合伙人,從事注冊會計師審計工作 19 年,2013 年開始在

本所執業,長期從事證券審計業務,2023 年開始為本公司提供審計服務。參與及

擔任過多家上市公司年報審計工作。不存在兼職情況。

  詹文豪先生:本所高級項目經理,從事注冊會計師審計工作 7 年,2016 年

開始在本所執業,長期從事證券審計業務,2019 年開始為本公司提供審計服務

參與及擔任過多家上市公司年報審計工作。不存在兼職情況。

  時彥祿先生:本所合伙人,從事注冊會計師審計工作 16 年,2009 年開始在

本所執業,長期從事證券審計業務,參與及擔任過多家上市公司年報審計工作。

不存在兼職情況。

  上述相關人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的

情形。

  上述相關人員最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監

管措施。

  (三)審計收費

  公司根據審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用,同時參考其

他上市公司收費情況確定。

  公司 2022 年度審計(含內控審計)費用為人民幣 180 萬元(含稅)。其中

內控審計費用為人民幣 45 萬元,財務審計費用為人民幣 135 萬元。

     二、擬續聘會計事務所履行的程序

  (一)審計委員會的履職情況

  公司董事會審計委員會對北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)的基本情

況、執業資質相關證明文件、業務規模、人員信息、專業勝任能力、投資者保護

能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查,并對 2022 年的審計工作進

行了評估,認為其具備相關業務審計從業資格,能夠滿足公司審計工作需求,在

對公司 2022 年度財務報告進行審計的過程中,嚴格遵照中國注冊會計師審計準

則的規定,結論符合公司的實際情況。因此,公司董事會審計委員會同意續聘北

京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年審計機構并提交董事會審

議。

  (二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見

  公司獨立董事事前審核了《關于續聘 2023 年審計機構的議案》,認為北京

興華會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事證券、期貨相關業務資格,擁有為

上市公司提供服務的經驗與能力,在擔任公司審計機構并進行財務報告審計和內

部控制審計過程中嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則,對公司財務狀況、經

營成果和現金流量所作審計實事求是,所出具的審計報告客觀、真實,很好地履

行了審計機構的責任與義務。公司續聘其為 2023 年度審計機構和內部控制審計

機構有利于保持公司審計工作的連續性和穩定性。同意將本事項提交公司董事會

審議。

  獨立董事發表如下意見:經核查,北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)

具備證券服務業務的審計資格,在對公司提供審計服務的過程中,遵循獨立、客

觀、公正的執業原則,本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度,勤勉盡責地履行了

審計職責。我們同意公司續聘北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公

司 2023 年度財務報告和內部控制的審計機構,并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  (三)董事會的審議和表決情況

  公司于 2023 年 8 月 29 日召開的第六屆董事會第二次會議一致表決通過《關

于續聘 2023 年審計機構的議案》,同意公司續聘北京興華會計師事務所(特殊

普通合伙)為公司 2023 年年度財務報告和內部控制的審計機構,并同意提交股

東大會審議。

  (四)生效日期

  本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

  特此公告。

                        義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

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